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內(nèi)審員品質(zhì)系統(tǒng)控制程序

時間:2024-07-30 01:40:53 內(nèi)審員 我要投稿
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內(nèi)審員品質(zhì)系統(tǒng)控制程序范本

  相對于內(nèi)審員的是國家注冊審核員。一般這種資格要經(jīng)過更為嚴格的培訓考試和實習期,也就是累計審核時間達到一定數(shù)量。 小編下面為大家整理關于品質(zhì)系統(tǒng)控制程序的范本,歡迎閱讀參考:

  一、目的:

  為有效落實本公司所宣示之質(zhì)量政策、目標,應維持及執(zhí)行質(zhì)量管理系統(tǒng)之運作,使各有關部門能導循本質(zhì)量系統(tǒng),以達成客戶滿意之最后目標。

  二、范圍:

  本質(zhì)量系統(tǒng)運作之范圍系根據(jù)國際標準組織所制定之 9001:2000質(zhì)量管理模式。

  三、權責:

  凡與本質(zhì)量系統(tǒng)運作有關之部門及人員均應全力以赴。

  四、作業(yè)內(nèi)容:

  4.1. 質(zhì)量政策為:

  l 全面品質(zhì)保證

  l 提供客戶滿意的產(chǎn)品與服務

  4.2.質(zhì)量系統(tǒng)文件綱要式架構

  4.2.1. 第一階文件:質(zhì)量管理手冊

  4.2.2. 第二階文件:程序書/管理辦法

  4.2.3. 第三階文件:工作指導書/檢驗標準/工藝流程圖

  工作說明書/圖紙/技術標準。

  4.2.4.第四階文件:表單、記錄

  4.3.質(zhì)量管理手冊

  4.3.1.質(zhì)量管理手冊為全公司各質(zhì)量管理系統(tǒng)之最高指導原則,任何其它規(guī)定及做法均不得違反本手冊之精神和規(guī)定。

  4.3.2.本手冊之規(guī)定, 乃是為確保本公司內(nèi)所有產(chǎn)品質(zhì)量而定。因此,全體人員必須嚴格遵守,以確保質(zhì)量管理之正常運作,提升質(zhì)量水平并保障客戶及使用者之權益

  4.4.質(zhì)量系統(tǒng)書面程序

  4.4.1.書面程序必須遵照 9001國際標準2000版與質(zhì)量管理手冊之規(guī)定, 并可對 照一至三階文件,以明確工作應如何執(zhí)行。

  4.4.2.各項書面程序其范圍與細節(jié)應視工作之復雜性,所使用之方法以及執(zhí)行人員所需的訓練而定,以適合本公司之作業(yè)。

  4.5.質(zhì)量管理手冊之修訂。

  4.5.1.本手冊如有增補、修訂或刪除均必須記錄并存盤。

  4.5.2.經(jīng)修訂后的內(nèi)容,由管理代表負責實時更換之,并依下列步驟進行:

  4.5.2.1通知各部門主管及手冊持有者。

  4.5.2.2.將新的修補頁或修訂頁依序插入手冊中。

  4.5.2.3.取出廢止的部份,并匯總后歸檔。

  4.5.2.4.將修訂記錄插入在手冊目次后面。

  4.5.3.修訂確認后,本公司各單位人員必須完全遵守修訂后之規(guī)定。

  4.6.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃:

  4.6.1.本公司針對每一類產(chǎn)品分別建立品保計劃(QC計劃)。

  4.6.2.品保計劃主要包括: 產(chǎn)品之工序、工序控制內(nèi)容、控制時機、檢測手段、責任人、產(chǎn)品所需的物資及工具等內(nèi)容。

  4.6.3.品保部負責對品保計劃的實施進行檢查及驗證。

  4.6.4.當產(chǎn)品工藝、顧客特殊要求及公司運作流程有重大變更時, 品保部應及時將品保計劃作相應的更改, 以確保適應產(chǎn)品的相關特性。

  4.7.質(zhì)量系統(tǒng)過程監(jiān)控:

  4.7.1.質(zhì)量系統(tǒng)稽核:

  為驗證質(zhì)量活動與相關結果是否符合計劃安排, 從而判定質(zhì)量系統(tǒng)的有效性與適切性, 內(nèi)部質(zhì)量稽核規(guī)劃與安排依《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。

  4.7.2.質(zhì)量系統(tǒng)審查:

  為確保質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)的適切性與有效性, 依《管理評審控制程序》由管理代表主導定期審查質(zhì)量系統(tǒng)。

  4.7.3.質(zhì)量系統(tǒng)改善:

  質(zhì)量系統(tǒng)之現(xiàn)有或潛在的不符事項, 依《糾正預防及持續(xù)改善程序》處理。

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